Přehled Faktury přijaté
  • 07 Aug 2023
  • 2 Minut ke čtení
  • Přispěvatelé

Přehled Faktury přijaté


Shrnutí článku

Všechny přijaté faktury v aplikaci naleznete v přehledu přijatých faktur, formulář invoice_inc_list.aspx. V základním nastavení je daný přehled vyveden do levého menu Schvalování faktur > Přehled všech faktur. Nahoře naleznete volbu pro vytvoření nové faktury přijaté Nový doklad a volby pro export přijatých faktur v aplikaci do souboru typu .xlsx, Reporty > Export položek a Export faktur.

V přehledu můžete filtrovat podle parametrů:

  • Entita – podle interní entity, která je uvedena ve faktuře jako odběratel.
  • Agenda – podle agendy.
  • Typ dokladu – podle typu dokladu.
  • Středisko – podle střediska, které je uvedeno ve faktuře v sekci Odběratel anebo v sekci rozúčtování.
  • Omezení data – podle nastaveného data od – do a výběru hodnoty, zda do daného rozsahu má spadat Vystaveno nebo DUZP nebo Splatnost anebo Doručeno.
  • Forma úhrady – podle zvolené formy úhrady, která je v sekci Detailní údaje v detailu faktury přijaté.
  • Skupina DPH – podle zvolené Skupiny DPH, která je vybraná v sekci Detailní údaje v detailu faktury přijaté.
  • Skupina nákupu – podle zvolené Skupiny nákupu, která je vybraná v sekci Odběratel v detailu faktury přijaté.
  • Zakázka – podle zakázky.
  • Číslo objednávky – podle čísla objednávky.
  • Stav dokladu – podle zvolených stavů workflow. Aby se stavy zobrazily, je nutné buď vybrat ve filtru agendu nebo mít nastavené výchozí workflow v nastavení odkazu menu.
  • Já řešitel – volba zobrazí pouze faktury přijaté, kde je přihlášený uživatel aktuálním řešitelem ve workflow.
  • Doklad prošel stavem – volba rozšíří filtraci podle stavu workflow způsobem, kde bude zobrazovat nejen faktury, které jsou ve vybraném stavu workflow ale i ty, které někdy daným stavem prošly.

Dále se dá filtrovat a řadit přehled faktur přijatých podle sloupců:

  • Agenda – podle kódu agendy.
  • Typ – podle typu faktury přijaté.
  • Interní číslo – podle interního čísla faktury přijaté.
  • Dodavatel – podle dodavatele uvedeného na faktuře přijaté.
  • – podle IČ dodavatele.
  • Č. faktury – podle čísla faktury uvedeného na faktuře přijaté.
  • Var.symbol – podle variabilního symbolu uvedeného na faktuře přijaté.
  • Měna – podle měny faktury přijaté.
  • Částka bez DPH – podle částky bez DPH. Filtrace podporuje znaky > <.
  • Částka s DPH – podle částky s DPH. Filtrace podporuje znaky > <.
  • Vystaveno – podle data kdy byla faktura vystavena. Filtrace podporuje znaky > <.
  • DUZP – podle data DUZP. Filtrace podporuje znaky > <.
  • Splatnost – podle data splatnosti faktury přijaté. Filtrace podporuje znaky > <.
  • Entita – podle interní entity na kterou je faktura přijatá vystavená.
  • Kód střediska – podle kódu střediska uvedeného ve faktuře přijaté.
  • Středisko – podle názvu střediska uvedeného ve faktuře přijaté.
  • Popis – podle pole Popis dokladu v sekci Detailní údaje ve faktuře přijaté.
  • ID – podle ID faktury přijaté. ID je generováno automaticky aplikací.
  • Řešitel – podle aktuálního řešitele ve workflow.

Detail faktury přijaté otevřete v seznamu dvojklikem kamkoliv v řádku příslušné faktury nebo volbou Lupy, která je vpravo u každé faktury přijaté v seznamu.


Byl tento článek užitečný?